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网友提问 :请介绍下审计委员会成员、审计负责人简历以及公司如何保证内部控制的有效性

2022-04-12 10:27:00

赛微微电 (688325): 回答:您好,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司设立了董事会审计委员会,并制定了《审计委员会工作细则》。审计委员委员会成员3名,分别为刘圻、张光、蒋燕波,其中,刘圻、张光为独立董事,独立董事占委员会多数人数;刘圻为财务会计专业背景委员并担任审计委员会主任。相关成员的具体简历详见招股意向书等相关披露文件。审计委员会依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知》《公司章程》《审计委员会工作细则》等的相关规定依法独立履行职责,监督及评估公司内部控制,保证公司内控制度有效实施运行。同时,公司依据相关规定建立健全了内部体系及相关制度,公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性,董事会定期进行内部控制评价;监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行;保证公司内控制度有效运行。谢谢。

2022-04-12 10:27:00

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