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苏泊尔

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  • 董秘您好!贵公司23年年报第14页(3),按照正常的逻辑,22年库存量+23年生产量-23年销售量=23年库存量,贵公司炊具、电器产品均不符合这个逻辑,请问贵公司库存量、生产量、销售量的勾稽关系是什么?为什么不符合22年库存量+23年生产量-23年销售量=23年库存量?

    2024-11-19 12:56:01

    尊敬的投资者,您好!公司2023年生产量中未包含部分OEM产品。谢谢!

    2024-11-20 11:30:10

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  • 请问贵公司在寻找合作伙伴或战略联盟的企业时,会关注合作伙伴的ESG表现吗?如果潜在合作伙伴的ESG评级争议较大是否还会继续合作?

    2024-10-22 21:52:29

    尊敬的投资者,您好!苏泊尔在寻找合作伙伴及与他们的合作过程中,会关注他们(尤其是供应商)的ESG 管理、实践与表现。公司在供应商准入环节,设制了供应商环境和社会责任风险评估环节并对供应商的ESG表现进行全面评估和综合考量。同时,公司设有《责任采购宪章》,并将该宪章纳入供应商合同,要求供应商遵守联合国全球契约、CECED 行为规范、世界人权宣言以及国际劳工组织(ILO)公约。由于仅有部分苏泊尔的供应商被纳入到资本市场ESG评级中,因此我们评估供应商ESG风险的方式是将“社会责任”作为我们供应商风险评估的重要因素之一,将所有供应商纳入评估中。谢谢!

    2024-10-25 15:39:07

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  • 请问贵公司,你们高管苏显泽、徐波等近几年多次减持,而公司又增持,这显得你们自相矛盾。麻烦予以说明为盼

    2024-07-09 14:30:31

    尊敬的投资者,您好!公司根据自身的资金安排和公司股价表现综合考量回购计划,而公司董事、高管因个人资金需求每年减持其法定可减持额度,两者并无直接联系。感谢您的关注!

    2024-07-10 18:03:49

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  • 请问贵公司:你们的应收账款有多少会成为坏账?

    2024-06-12 08:30:09

    尊敬的投资者,您好!公司根据企业会计准则,以预期信用损失为基础,对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 公司仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照公司政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的交易方进行信用审核。同时,对应收账款余额进行持续监控,以确保不致面临重大坏账风险。感谢您的关注!

    2024-06-14 15:06:24

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  • Q:公司 ROE 水平目前优于行业平均水平,未来预计如何?

    2024-04-03 00:00:00

    公司近年来 ROE 水平一直处于行业领先水平,主要得益于公司利润的改善以及利润率的稳定持续增长以及严格控制资本开支。未来公司希望努力做到稳定的 ROE 水平。公司未来是否能持续高比例分红?公司基于多年来稳健经营的状况,前期积累了较高的未分配利润,结合公司自身的资金使用安排,因此,为更好地回报股东,公司自 2021 年度起实施了相对较高比例的现金分红方案,但未来每年分红情况还需视当年资本开支及经营现金流情况决定。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司在降本方面有哪些具体举措?

    2024-04-03 00:00:00

    公司通过不断优化供应链布局与管理、提升生产自动化水平、搭建数字化体系、应用人工智能技术等,提升生产与营销效率并有效实现成本管理。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司未来的品牌定位规划?

    2024-04-03 00:00:00

    品牌是苏泊尔的核心资产及竞争力,根据公司品牌的跟踪调研结果,苏泊尔在国内市场知名度高且具有较高美誉度。未来,公司希望苏泊尔可以成为覆盖不同消费群体、不同家庭背景的品牌。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司在提升利润率方面有哪些举措?如何平衡推新与营销费用的投入?

    2024-04-03 00:00:00

    利润率是一个企业健康经营的基础以及可持续发展的关键,公司多年以来经营稳健,保持着较好的利润率水平。在推新与营销费用的投入方面,公司基于消费者需求进行产品创新,推出了较多高附加值及高毛利的产品,同时通过严格的费用管控及成本管理,提升营销效率以更好地保护利润率水平。未来,公司希望能更好地平衡销售、利润增长与利润率的关系,保持健康利润和现金流。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司对于新品类的规划,尤其是针对银发、母婴、户外等不同细分人群及场景有哪些新品计划?

    2024-04-03 00:00:00

    针对新品类的考量,公司会选择进入部分具有一定市场容量且可持续发展的新品类。目前,公司已针对银发、母婴、户外等细分消费人群与场景推出了相应产品并得到良好的市场反映。未来,公司将继续投入资源,通过持续洞察消费者细分需求进行产品创新及设计,不断丰富产品品类,提升品类竞争力,以期获得一定的销量和市场份额。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司抖音渠道的发展策略?

    2024-04-03 00:00:00

    公司在抖音平台布局较早,通过前几年的持续投入得到了快速发展,且自播比例现已得到较大提升,从而实现费用率的下降,公司抖音平台 2023 年度已实现盈利。未来,公司将在抖音平台继续投入资源,通过更好地运营公域流量和私域流量以此降低线上平台的整体费用率,在持续推动增长的同时努力提升抖音平台的运营与盈利能力。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:近年来厨房小家电行业增速放缓,公司如何看待小家电业务的未来发展?

    2024-04-03 00:00:00

    随着消费者使用习惯、使用场景与对产品功能需求的改变,未来小家电行业规模及消费需求仍存在一定增长空间。未来,公司希望能够继续深耕炊具与厨房小家电等传统优势品类,根据不同消费人群、不同消费场景持续进行产品创新及迭代,推出更多小容量、智能化、多功能的产品以适应不同消费人群和场景的需求以期在上述传统优势品类保持较好的竞争力。同时,公司将凭借自身的技术优势与积累并结合时下消费者差异化的使用需求持续推进产品创新,在保持现有优势品类竞争力的同时,在家居清洁、个人护理等新品类中挖掘潜在的市场空间,以保持可持续的发展态势。

    2024-04-03 00:00:00

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  • Q:公司咖啡机品类的发展情况?

    2024-04-01 00:00:00

    近年来,咖啡机品类市场规模增长迅速。公司在咖啡机品类作为后进入市场者,正在不断学习与进步、积累经验,目前已推出全自动咖啡机、半自动咖啡机、便携式咖啡机等产品,均得到良好的市场反映。未来,公司将持续投入资源,不断丰富产品型号并提升产品品质,以期获得一定的销售和市场份额。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:小家电行业的发展前景?公司有何相应的策略?

    2024-04-01 00:00:00

    在当前相对低迷的大环境下,根据第三方数据显示,小家电行业未来发展面临一定的挑战。但随着消费者使用习惯与对产品细分功能需求的改变,未来小家电行业规模及消费需求仍存在一定增长空间。公司始终以产品创新与研发作为核心战略,在传统优势品类与新兴品类方面都会持续发力进行创新。公司将持续洞察消费者需求、产品使用场景及使用痛点进行产品开发及迭代,在刚需品类上将持续保持较好的竞争力及较高的市场份额;并不断培育、研发新品类,以保持可持续的发展态势,并为消费者带来更好的消费与使用体验。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:线上平台的整体发展情况?

    2024-04-01 00:00:00

    目前,传统电商平台如天猫、京东发展相对稳定并贡献主要销量,未来公司仍将继续投入资源以获得销售和市场份额;新兴渠道拼多多、抖音仍保持较快增长,未来会持续提升新兴平台的盈利能力,推动线上渠道的稳定增长。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:公司 2023 年度 ROE 提升的原因?

    2024-04-01 00:00:00

    作为制造业企业,公司近年来 ROE 水平一直处于行业领先水平,主要得益于公司利润的改善以及利润率的稳定持续增长以及严格控制资本开支。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:公司对智能互联产品的未来规划?

    2024-04-01 00:00:00

    在智能互联技术高速发展的背景下,公司将进一步强化智能设备、物联网战略,以智能互联技术赋能产品创新,为消费者带来更便捷的产品使用体验。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:抖音平台的发展情况?

    2024-04-01 00:00:00

    近年来,抖音平台快速发展,公司在抖音平台布局较早,已经积累了一定数量级的粉丝,且自播比例现已得到较大提升,从而实现费用率的下降,有效改善盈利能力;公司抖音平台 2023 年度已实现盈利。目前,公司在抖音平台厨房炊具和小家电品类的市场占有率与销售额在行业中均保持领先地位。未来,公司将通过更好地运营公域流量和私域流量以此降低线上平台的整体费用率,努力提升抖音平台的运营与盈利能力。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:线下渠道的整体发展情况?

    2024-04-01 00:00:00

    2023 年线下零售格局及竞争环境持续发生变化,下沉渠道方面,公司继续提升精细化运营,进一步深化下沉市场渗透率,使得 O2O 业务持续保持增长。此外,即时零售发展势头迅猛,公司与美团闪购、京东到家等平台合作进一步升级,为线下门店生态注入新的活力,进一步拉近产品与消费者的距离,实现消费场景与家庭场景的融合。在 B2B 业务方面,公司与银行、航空公司等多家大中型企业开展积分换购业务,进一步拓展销售渠道。2023 年整体线下渠道取得小幅增长。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:近期海关出口数据表现较好,公司是否有可能调增 2024外销预期?

    2024-04-01 00:00:00

    公司已于 2023 年 12 月 22 日披露了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计公告》,2024 年度日常关联交易预计金额为 62 亿元,公司将努力达成这一目标。未来该业务的增长还需取决于核心外销客户现有品类全球销售的有机增长,及可能转移新品类代工带来的增长,公司希望外销业务未来能保持相对平稳的增长。

    2024-04-01 00:00:00

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  • Q:公司今年继续推出了较高比例的分红预案,未来是否会持续?

    2024-04-01 00:00:00

    公司基于多年来稳健经营的状况,前期积累了较高的未分配利润,结合公司自身的资金使用安排,为更好地回报股东,公司自 2021 年度起实施了相对较高比例的现金分红方案,但未来每年分红情况还需视当年资本开支及经营现金流情况决定。

    2024-04-01 00:00:00

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