返回

拉普拉斯

sh:688726

  • 请介绍一下控股股东情况?

    2024-10-17 14:18:00

    公司无控股股东,实际控制人为林佳继。
    截至本招股意向书签署日,林佳继直接持有发行人3,464.5283万股,占发行人总股本的9.50%;其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有发行人8,645.2406万股,占发行人总股本的23.70%。
    根据上述持股情况,林佳继合计控制公司33.20%的表决权,系公司的实际控制人。谢谢

    2024-10-17 14:18:00

    [ 详细 ]
  • 请问公司的主营业务是怎样的?

    2024-10-17 14:18:00

    公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售,并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。谢谢

    2024-10-17 14:18:00

    [ 详细 ]
  • 请问林总,公司目前在手订单是多少?请林总展望一下今年全年的业绩,以及明年的业绩目标。

    2024-10-17 14:30:00

    截至2024年6月末的公司在手订单为112.96亿元(不含税)。公司2024年1-9月预计营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元,较2023年同期增长147.41%至201.70%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元,较2023年同期增长285.20%至363.99%。公司对未来行业及公司发展前景有信心,将努力为投资者带来回报。

    2024-10-17 14:30:00

    [ 详细 ]
  • 请公司简述一下毛利率水平下降风险?

    2024-10-17 14:34:00

    报告期内,公司主营业务毛利率分别为16.42%、33.00%、30.45%及32.40%。产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响,不同产品之间的毛利率存在差异,产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。公司已经在招股书中披露相关风险,简要如下:未来,公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降,或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动,公司毛利率水平存在大幅下降的风险,将对经营业绩及盈利能力产生不利影响。

    2024-10-17 14:34:00

    [ 详细 ]
  • 请公司简述一下流动性风险?

    2024-10-17 14:35:00

    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-15,975.40万元、-17,795.43万元、118,840.87万元和7,780.10万元。未来,随着经营规模的持续扩大,公司需要投入更多的资金到采购、生产等营运活动中。此外,公司还有建设新生产基地、购置长期资产等必要的支出,如果客户不能及时履行产品结算义务,或公司资金周转速度及使用效率降低,可能导致公司出现流动性风险。

    2024-10-17 14:35:00

    [ 详细 ]
  • 请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

    2024-10-17 14:36:00

    公司股票二级市场的表现是由市场来决定的,我们只能竭尽所能做好我们的事情,使公司越做越好,收益更高,给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

    2024-10-17 14:36:00

    [ 详细 ]
  • 对公司的管理团队作何评价?

    2024-10-17 14:37:00

    我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

    2024-10-17 14:37:00

    [ 详细 ]
  • 请问公司未来发展规划是什么?

    2024-10-17 14:38:00

    公司未来发展规划包括继续聚焦主营业务,结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求,制定切实可行的发展战略,并根据内部环境,持续完善和适时调整。公司将继续拓深、拓宽底层技术,丰富技术储备,加强“热”“电”“气”等相关的底层技术以外,探索和拓展“光”相关的底层技术,深入研究关键材料、核心零部件,持续完善现有技术和产品,为下游客户提供更具性价比的核心工艺解决方案;公司将凭借自身的技术积累,积极布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备,努力为不同技术路线的光伏电池产业化应用做出贡献。公司将继续提升半导体分立器件设备领域的竞争力,持续完善现有产品、丰富产品种类,加深与现有客户的合作并持续拓展优质客户。

    2024-10-17 14:38:00

    [ 详细 ]
  • 请问公司在技术创新方面有哪些成果?

    2024-10-17 14:38:00

    公司高度重视研发和技术的投入,报告期内研发费用分别为3,906.86万元、11,014.34万元、23,192.38万元和17,266.93万元,2021-2023年复合增长率为143.65%;公司在技术积累的基础上形成了相应知识产权,截至2024年6月30日,共获得已授权专利593项,其中发明专利65项。

    2024-10-17 14:38:00

    [ 详细 ]
  • 请问公司的财务状况如何?

    2024-10-17 14:42:00

    报告期内,公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元,最近三年呈现出良好的增长性。

    2024-10-17 14:42:00

    [ 详细 ]
  • 请介绍公司营业收入构成情况?

    2024-10-17 14:43:00

    报告期内,公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元,随着公司产品和技术逐步成熟并得到市场验证,以及新型高效光伏电池片产业化进程加快,公司营业收入呈快速增长趋势。报告期内,公司主营业务收入占当期营业收入的比例分别为98.85%、99.70%、99.49%和99.63%,主营业务突出。

    2024-10-17 14:43:00

    [ 详细 ]
  • 林总好,公司预计1-9月的净利润为4.8-5.9亿元,发行价定价是不是太低?

    2024-10-17 14:43:00

    本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格,综合考虑了综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。公司将持续稳健经营,提升公司业绩表现,努力给投资者带来良好的回报,谢谢。

    2024-10-17 14:43:00

    [ 详细 ]
  • 请问公司2024年1-9月的业绩预计情况如何?

    2024-10-17 14:44:00

    公司2024年1-9月预计营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元,较2023年同期增长147.41%至201.70%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元,较2023年同期增长285.20%至363.99%。

    2024-10-17 14:44:00

    [ 详细 ]
  • 公司公告22日是缴款日,请问上市交易日期是哪天?

    2024-10-17 14:45:00

    本次股票发行结束后公司将申请在上海证券交易所科创板上市。请关注公司后续的公告信息。谢谢。

    2024-10-17 14:45:00

    [ 详细 ]
  • 请简要介绍实际控制人的情况?

    2024-10-17 14:58:00

    林佳继合计控制公司33.20%的表决权,系公司的实际控制人。林佳继,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,博士研究生学历。2004年7月毕业于厦门大学,获学士学位;2008年8月毕业于南洋理工大学,获博士学位。2008年9月至2012年2月,就职于Solar Energy Research Institute of Singapore(SERIS),任研究员;2012年2月至2015年5月,就职于韩华新能源(启东)有限公司,任研发总监;2015年6月至2016年12月,就职于上海神舟新能源发展有限公司,任研发中心总经理;2017年2月至今,就职于发行人,现任董事长、总经理。谢谢

    2024-10-17 14:59:00

    [ 详细 ]
  • 请介绍本次发行情况?

    2024-10-17 14:59:00

    股票种类:人民币普通股(A股),每股面值:1.00元,本次公开发行股票40,532,619股,占本次发行完成后公司总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份的情形。谢谢

    2024-10-17 14:59:00

    [ 详细 ]
  • 请介绍一下募集资金的用途?

    2024-10-17 14:59:00

    本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资下列项目:单位:万元
    序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
    1 光伏高端装备研发生产总部基地项目 77,043.86 60,000.00
    2 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目 79,786.17 60,000.00
    3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
    合计 216,830.03 180,000.00

    若本次募集资金净额少于项目募集资金拟投入总额,不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。谢谢

    2024-10-17 14:59:00

    [ 详细 ]
  • 请简要介绍公司的研发模式?

    2024-10-17 15:00:00

    公司主要采取自主研发模式,产品研发及产业化流程主要包括立项阶段、设计开发阶段、样机制作阶段、客户验证阶段和产业化应用阶段。谢谢

    2024-10-17 15:00:00

    [ 详细 ]
  • 请介绍公司盈利模式?

    2024-10-17 15:01:00

    公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售,并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。公司通过向客户销售专用设备以及提供配套零部件、维护升级技术服务等,获得相应的收入,扣除成本、费用等相关支出,形成公司的盈利。谢谢

    2024-10-17 15:01:00

    [ 详细 ]
  • 本次融资的必要性是什么?

    2024-10-17 15:01:00

    报告期内,随着新型高效光伏电池片产业化进程推进,公司生产经营规模呈快速增长趋势。然而,随着产业化进程加深以及公司业务规模不断扩大,公司生产和研发场地不足以及流动资金的问题日益凸显,这将对生产规模扩大、生产效率提升以及吸引人才造成限制,不利于公司的长期发展以及增强抵抗风险的能力。通过本次发行募集资金,可以对公司的生产能力、研发能力、营运能力的提升形成有效的支撑,并最终转化为经营和盈利能力的提升,从而为投资者带来更多的价值和回报。综上,公司本次融资具有必要性。

    2024-10-17 15:01:00

    [ 详细 ]