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网友提问 :请介绍下公司内审部门的建设情况

2022-07-26 10:26:00

盟科药业 (688373): 回答:内部审计是公司监督管理的重要手段、诚信文化的推动力量、风险管控的有效防线、经营活动的业务伙伴。公司已制定完善的内部审计制度并得以有效执行,各职能部门依照相关条例接受内部审计监督、评价和咨询。公司设立了独立的内部审计机构,内部审计机构在董事会的领导下开展内部审计工作,由董事长直接分管。公司保障内部审计及给履行职责所必需的工作经费,并将经费列入公司年度预算。公司合规部统一领导和管理公司内部审计工作,对董事会负责并报告工作。公司设置审计总监,作为公司管理团队成员,具体负责领导和管理公司内部审计工作。内部审计机构按照相关制度规定,以风险为导向,围绕公司战略和管理主题开展内部审计工作,主要开展经济责任审计、营运管理审计、投资并购审计和专项管理审计(如:战略执行、招标采购、工程建设、薪酬管理、文化建设)等。谢谢!

2022-07-26 10:26:00

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盟科药业

法定名称:
上海盟科药业股份有限公司
公司简介:
2012年8月7日,公司前身上海盟科药业有限公司成立。
经营范围:
一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101,2幢
办公地址
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主营收入